第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(1)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市的中长期规划建议,负责有关决策部署的督察工作。
(2)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。
(3)按权限组织起草或者组织起草有关环境保护、城乡建设与管理、历史文化保护等地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调工作。
(4)承办市人民政府规章的解释、立法和评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各旗县区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。
(5)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各旗县区人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作,负责市本级行政复议和应诉案件办理工作。
(6)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(7)负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。
(8)负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担市法律专家库、市政府法律顾问的选聘、组织、管理工作。
(9)负责国家统一法律职业资格考试巴彦淖尔考区的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。
(10)负责全市司法行政系统服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(11)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各旗县区管理司法局领导干部。
(12)规划、实施、指导全市司法行政信息化工作。
(13)完成市委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括单位内设机构包括根据本单位职责分工,共设立18个内设机构分别是:1、依法治市办秘书科2、办公室3、政治部4、机关党委5、法治调研督察科6、立法科7、行政复议科8、行政应诉科9、立案与监督指导科10、行政执法协调监督科11、社区矫正执法支队12、普法与依法治理科13人民参与和促进法治科14、公共法律服务管理科15、律师工作科16、法律职业资格管理科17、科技信息化科18、离退休人员工作科。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心、巴彦淖尔市行政复议综合服务中心、巴彦淖尔市法律援助和法治宣传中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:巴彦淖尔市司法局本级、巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心、巴彦淖尔市行政复议综合服务中心、巴彦淖尔市法律援助和法治宣传中心。详细情况见表:
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市司法局本级
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财政拨款的行政单位
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2
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巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心
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公益二类事业单位
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3
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巴彦淖尔市行政复议综合服务中心
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公益一类事业单位
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4
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巴彦淖尔市法律援助和法治宣传中心
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公益一类事业单位
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三、2025年度部门主要工作任务及目标
一是努力提升法治建设水平。强化依法治市协调小组的权威性和执行力,细化各部门在法治建设中的职责分工,建立健全奖惩机制。通过定期召开联席会议、开展法治建设专项督察等方式,强化部门间的沟通协调,确保法治建设各项任务得到有效落实。加大法治建设创新力度,鼓励各部门结合实际探索具有地方特色的法治建设路径。
二是着力提升诚信建设水平。攻坚政府失信行为,推动真正解决问题、兑现承诺。积极拓展“信用+”场景运用,重点围绕人民群众关注的营商环境、医疗、教育、就业等领域,以及经营主体对优化营商环境、提升交易效率等诉求,不断拓展“信用+”应用场景。继续健全信用修复机制,为失信企业提供便捷、高效的信用修复服务。拓宽中小微企业融资渠道,切实营造更优营商环境。
三是聚力提升基层治理法治化水平。持续加大对基层司法所的支持力度,推动基层司法所的规范化、标准化建设。进一步加强执法人员的培训和管理,提高执法人员的专业素质和执法能力。加强基层法治队伍建设,提升基层法治工作的整体水平,为法治建设提供有力的人才保障。加大涉外法治人才发掘引进,创新多元培养机制,注重实践导向,精准对接企业、公民涉外法律服务需求。
四是全力提升公共法律服务质效。持续加强法律援助、法律咨询等服务的信息化、智能化建设,提高服务效率和质量,提升公共法律服务的整体效能。积极探索创新普法宣传方式,利用新媒体等现代技术手段扩大普法工作的覆盖面和影响力,通过打造“一个品牌、两大平台、三档栏目、四种形式、八个载体”,加强重点群体的普法教育,消除普法教育的“盲区”,营造良好的社会法治氛围。
五是奋力提升司法行政信息化水平。加强信息安全保障工作,确保司法行政工作的信息安全和数据安全。积极推动信息化建设与司法行政工作的深度融合,创新融入大数据、人工智能等现代信息技术手段,提升司法行政工作的智能化水平,推动司法行政工作的现代化和智能化发展。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
司法局部门2025年度收入、支出预算总计 2083.00 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 130.99 万元,增长 6.71 %。其中:
(一)收入预算总计2083 万元。包括:1952.01
1.本年收入合计 2083.00 万元。
(1)一般公共预算拨款收入2083.00万元,与上年相比增加 130.99 万元,增长 6.71 %。主要原因是一是人员调入、公务员考录导致人员工资、五险一金、公务费等各项经费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 2083.00 万元。包括:
1.本年支出合计 2083.00万元。
(1)一般公共服务(类)支出 0 万元,主要原因是不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(2)公共安全(类)支出 1597.81万元,主要用于各项司法行政业务费、公务费以及在职人员工资等人员经费。与上年相比增加 123.52 万元,增长 8.38%。主要原因是本年度人员调入、公务员考录16人导致人员工资、公务费等各项经费增加
(3)社会保障和就业支出 275.55 万元,主要用于缴纳人员社保。与上年相比减少 6.18 万元,减少 2.19 %。主要原因是本年度增加3名退休人员。
(4)卫生健康支出 97.19 万元,主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加6.98万元,增加 7.74 %。主要原因是本年度人员调入、公务员考录16人缴费人数及缴费基数提高。
(5)住房保障支出111.33 万元,主要用于缴纳职工住房公积金公补部分。与上年相比增加 5.54万元,增加 5.24 %。主要原因是本年度人员调入、公务员考录16人导致职工住房公积金公补部分增加。
2.年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度收入预算总计2083.00 万元,包括本年收入 2083.00 万元,上年结转结余 0万元。其中:
本年一般公共预算收入 2083.00 万元,占 100.00 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。
图1.收入预算图

三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度支出预算合计 2083.00 万元,其中:
基本支出 1545.00 万元,占 74.17 %;
项目支出 538.00 万元,占 25.83 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度财政拨款收、支总预 2083.00 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 130.99万元,增长 6.71 %。主要原因一是有人员调入、公务员考录导致人员工资、五险一金、公务费等各项经费增加;
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2083.00万元,与上年相比增加 130.99 万元,增长 6.71 %。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。变动原因:不存在此项内容。
(二)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为 1598.94 万元,与上年相比增加 124.65 万元。其中:
1.司法(款)行政运行(项)。年初预算 1028.97 万元,与上年相比增加73.05 万元,增加 7.64 %。变动原因:主要原因是本年度人员调入、公务员考录16人导致人员工资、公务费等各项经费增加。
2.司法(款)基层司法业务(项)。年初预算 47 万元,与上年相比减少 3 万元,减少 0.06 %。变动原因:根据市财政文件要求本级项目经费总体压缩6%,司法工作专项经费减少3万元。
3.司法(款)普法宣传(项)。年初预算 38 万元,与上年相比减少 2 万元,减少 5 %。变动原因:根据市财政文件要求本级项目经费总体压缩6%,司法工作专项经费减少2万元。
4.司法(款)事业运行(项)。年初预算 33.46 万元,与上年相比减少 74.91 万元,减少 69.12 %。变动原因:2025年二级事业单位仲裁保障中心的仲裁业务经费不再使用事业运行支出功能分类。
5.司法(款)其他司法支出(项)。年初预算 451.5 万元,与上年相比增加 451.50 万元,增加 100.00% 。变动原因:2025年将上级转移支付资金及仲裁业务经费调整到司法(款)其他司法支出(项)支出功能分类,司法(款)其他司法支出(项)预算增加。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 168.05 万元,与上年相比增加 5.3 万元,增加 3.26 %。变动原因:本年新增3名退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 2.73 万元,与上年相比减少 0万元,减少 0 %。无变动。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 98.92 万元,与上年相比增加1.65 万元,增加1.70 %。变动原因:本年度人员调入、公务员考录导致基本养老保险缴费增加。
4.行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。年初预算 2 万元,与上年相比减少 0.5 万元,减少 20 %。变动原因:巴彦淖尔市仲裁保障服务中心1名工作人员调出。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 3.84 万元,与上年相比减少 0.49 万元,减少 12.28 %。本年新增3名退休人员。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 56.00 万元,与上年相比增加 2.51 万元,减少 6.49 %。变动原因:本年度人员调入、公务员考录导致缴费人员增加并且本年缴费基数提高。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 2.12 万元,与上年相比减少 0.37万元,减少 14.86 %。变动原因:巴彦淖尔市仲裁保障服务中心1名工作人员调出。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 39.07 万元,与上年相比增加 4.84 万元,增加 14.14%。变动原因:本年度人员调入、公务员考录导致缴费人员增加并且工资基数提高。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 111.33 万元,与上年相比增加 5.54万元,增加 5.24%。变动原因:本年度人员调入、公务员考录缴费人员增加导致职工住房公积金公补缴费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1545.00万元,其中:
(一)人员经费 1371.52 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费 173.49 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元,占 97.5 %;公务接待费支出 0.3 万元,占 0.25 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 11.70万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出 11.70 万元,比上年预算减少 0.3 万元,减少 2.5% 。变动原因:根据财政三公经费总额不能增加的要求,为增加招待费预算压缩0.3万元公务用车运行维护费用于保障2025年单位运行。
3.公务接待费预算支出 0 .3 万元,比上年预算增加 0.3 万元,根据2025年日常工作的需求增加0.3万元的招待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元,主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度预算安排项目 5 个,项目预算总金额 538.00 万元。其中,财政本年拨款金额 538.00万元,财政拨款结转结余 0.00 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度机构运行经费预算支出173.49 万元,与上年相比增加 13.53 万元,增加 8.46%。主要原因是本年度人员调入、公务员考录导致公务费等各项经费增加,机构运行经费预算支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市司法局部门2025年度政府采购支出预算总额 133.17 万元,其中:拟采购货物支出 20.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 113.17 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市司法局部门共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔司法局部门2025年度填报绩效目标的预算项目 42 个,公开项目 42个,公开项目占全部预算项目的 100.00 %。公开填报绩效目标的项目预算 3109.00 万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王真 联系电话:7988166
第五部分 2024年度部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算三公经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表